• 747445745/2017-01252
  • 郑州市人民政府办公厅
  • 财政,财政资金,决算,部门决算
  • 2017-09-06
  • 2017-09-06
2016年郑州市人民政府办公厅决算公开说明

一、部门职责

根据《中共郑州市委郑州市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(郑发〔2014〕30号),设立郑州市人民政府办公厅,为市政府工作部门。

主要职责是:

(一)协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调,提供决策咨询服务,提出政策建议。

(二)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。

(四)研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(五)协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题。

(六)督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。

(七)负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(八)负责市政府及办公厅公文收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。

(九)负责全市政务信息的采编和分析;指导协调全市政府系统信息工作。

(十)负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作;统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。

(十一)负责市政府电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。

(十二)负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作;负责市政府政务值班、应急值守和市长电话工作,及时报告重要情况,提供应急信息和社情民意信息,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(十三)负责综合协调全市社会公共管理工作。

(十四)负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。

(十五)负责或参与全市重大活动的筹办工作。

(十六)办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机构设置

郑州市人民政府办公厅机关内设18个机构,所属财政全额拨款单位9个(郑州市社会公共管理办公室、郑州市金融工作办公室、郑州市数字郑州办公室、郑州市人民政府航空枢纽发展办公室、郑州市人民政府口岸办公室、郑州市电子政务中心、郑州市市直机要公文交换站、郑州市信息资源管理中心和郑州市金融政策研究中心)。其中,郑州市人民政府口岸办公室预算单列,其他8个单位预算经费含在郑州市人民政府办公厅机关预算内。

(二)人员编制情况

市政府办公厅为一级预算单位,纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,包括政府办公厅、口岸办。政府办公厅编制人数在职人员为315人,其中:机关在职人员278人,事业在职人员37人;离退休人员为85人。口岸办编制人数在职人员为10人。

三、关于预算执行情况分析

(一)综合收支与上年决算数对比

2016年度决算收入15285.07万元(含口岸办598.9万元),2016年初结转和结余29.06万元,2015年度决算收入10939.11万元(含口岸办410.32万元)。2016年度决算收入较2015年度增加4345.96万元(含口岸办增加188.58万元)。主要原因是2016年较2015年新增基本建设类支出项目2个。

2016年度决算支出15303.56万元(含口岸办594.69万元),2015年度决算支出10910.05万元(含口岸办410.32万元),2016年度决算支出较2015年度增加4393.51万元(含口岸办增加184.37万元)。主要原因是2016年较2015年新增基本建设类支出项目2个。

(二)财政拨款支出与年初预算数对比

 2016年度财政拨款支出15303.56万元(含口岸办594.69万元),2016年初预算数6816.98万元(含口岸办598.9万元),2016年度财政拨款支出较年初预算增加8486.58万元。增加主要原因是部分专项没列入年初预算,年中新追加专项项目39个。

四、关于“三公”经费支出说明

2016年度郑州市人民政府办公厅“三公”经费财政拨款支出决算数为117.06万元,其中:

(一)2016年因公出国(境)费决算4.39万元。2015年因公出国(境)费决算0万元,财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。2016年初因公出国(境)费预算4.39万元。 比去年增加4.39万元,增加原因是财政审核通过拨款出国(境)1人。与年初预算数相比无变动。

(二)2016年公务用车购置及运行维护费决算106.56万元,单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。2015年公务用车购置及运行维护费决算406.04万元,单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为97辆。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2016年公务用车购置费支出0万元,2015年公务用车购置支出0万元。2016年公务用车运行维护费106.56万元,2015年公务用车运行维护费406.04万元。2016年初预算数118.21万元。比去年决算减少299.48万元,减少原因是落实中央八项规定,落实公车改革政策,严格控制公车费用支出。与年初预算数相比减少11.65万元,减少的主要原因是落实公车改革政策,保有公务车辆减少。

(三)2016年公务接待费决算6.11万元,2015年公务接待费决算2.4万元,比去年决算增加3.71万元。全部为国内公务接待,接待66批次,610人次。2016年初预算数8万元,与年初预算相比减少1.89万元。减少原因落实中央八项规定,严格控制招待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

 2016年度机关运行经费支出1561.1万元,比2015年减少159.97万元,降低9.29%。主要原因是:落实中央八项规定,严格控制公务接待、公车改革、公款出国等费用。

 六、关于政府采购支出说明

 2016年政府采购支出总额1469.27万元,其中:政府采购货物支出100.56万元、政府采购工程支出415.96万元、政府采购服务支出952.75万元。

 七、关于国有资产占用情况说明

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备8台,单位价值100万元以上大型设备0台。

  八、关于预算绩效情况说明

  12345市长电话前台受理服务外包项目绩效评价是以提高群众满意率为目标,不断加强市长电话工作,积极拓展工作形式,大幅提升政府热线为民服务良好形象。确保12345市长电话全年7x24小时人工受理;接通率不低于98%;20秒接通率不低于20%;呼损率不高于5%;市民对受理人员服务质量方面的投诉不高于万分之一;限时排除故障、完善功能,保障设备正常运行。

  九、专业名词解释

 政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。


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