• 416048067/2015-00034
  • 郑州市黄河生态旅游风景区管委会
  • 综合,财政资金,决算
  • 2015-12-29
  • 2015-12-29
郑州市黄河生态旅游风景区管委会2014年决算公开情况说明

我单位为市政府派出机构,受市政府委托,主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。管委会设6个内设机构:办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。下属6个事业单位:门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

2014年支出决算数为148655879.27元,按经济分类支出明细如下:

基本工资31000567元

津贴补贴5733870.28元

社会保障缴费2204195.32元

绩效工资1517424元

办公费12650126.43元

印刷费51936元

水电费20752967.57元

邮电费100490.67

差旅费15078元

10、维修费5932098.27元

11、租赁费1272000元

12、会议费193090元

培训费39405元

公务接待费24910元

专用材料费990715.63元

专用燃料费132000元

劳务费15000元

委托业务费258800元

工会经费80022.57元

公务用车运行维护费480689.19元

离退休费5308841.31元

生活补助58440元

住房公积金780825元

基本建设支出35000000元

其他资本性支出3974869

对企事业单位的补贴9867400元

债务利息支出10000000元

其他支出220118.03元

2014年三公经费决算数为505599.19万元,比2013年度增加6899.07元,其中公接待和公务用车费用有所增加。

 

收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 2014年   金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次 2栏次 4栏次 6
一、财政拨款收入1148,540,645.51一、一般公共服务支出3714,050,000.00一、基本支出6016,770,040.27
  其中:政府性基金20.00二、外交支出380.00    人员经费6114,255,162.91
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00    日常公用经费622,514,877.36
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00二、项目支出63131,885,839.00
四、经营收入50.00五、教育支出410.00    基本建设类项目6435,000,000.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00    行政事业类项目6596,885,839.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.00三、上缴上级支出660.00
 8 八、社会保障和就业支出441,674,726.33四、经营支出670.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出45527,777.92五、对附属单位补助支出680.00
 10 十、节能环保支出460.00 69 
 11 十一、城乡社区支出47131,022,550.02支出经济分类70
 12 十二、农林水支出480.00基本支出和项目支出合计71148,655,879.27
 13 十三、交通运输支出490.00  工资福利支出7240,456,056.60
 14 十四、资源勘探信息等支出500.00  商品和服务支出7343,188,447.36
 15 十五、商业服务业等支出51600,000.00  对个人和家庭的补助746,169,106.31
 16 十六、金融支出520.00  对企事业单位的补贴759,867,400.00
 17 十七、援助其他地区支出530.00  赠与760.00
 18 十八、国土海洋气象等支出540.00  债务利息支出7710,000,000.00
 19 十九、住房保障支出55780,825.00  基本建设支出7835,000,000.00
 20 二十、粮油物资储备支出560.00  其他资本性支出793,974,869.00
 21 二十一、国债还本付息支出570.00  贷款转贷及产权参股800.00
 22 二十二、其他支出580.00  其他支出810.00
 23  59  82 
本年收入合计24148,540,645.51本年支出合计83148,655,879.27
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配840.00
    年初结转和结余26115,233.76      交纳所得税850.00
      基本支出结转27115,233.76      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
 30     年末结转和结余890.00
 31       基本支出结转900.00
 32       项目支出结转和结余910.00
 33       经营结余920.00
 34  93 
 35  94 
总计36148,655,879.27总计95148,655,879.27
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。      

 

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