收入支出决算总表 | ||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 96,771,331.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 一、基本支出 | 60 | 16,284,589.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 14,177,789.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,106,800.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 96,771,331.00 | 108,907,456.65 | 108,907,456.65 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 16,214,000.00 | 16,214,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 96,771,331.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,883,537.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 524,168.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 13,090,621.00 | 33,274,028.81 | 33,274,028.81 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 127,122,801.29 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 36,689,746.03 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 42,235,504.03 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 9,420,480.23 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 11,335,200.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 10,720,000.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 12,714,000.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 786,263.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 4,007,871.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 本年支出合计 | 83 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 总计 | 95 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33,274,028.81 | 33,274,028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,750,200.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,750,200.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,928,828.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,928,828.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,095,000.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,095,000.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | 2015年 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 127,122,801.29 | 18,215,344.64 | 108,907,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 86,793,856.65 | 400.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 0.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 86,793,456.65 | 0.00 | 86,793,456.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,623,434.63 | 2,623,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33,274,028.81 | 14,299,028.81 | 18,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,750,200.00 | 0.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,750,200.00 | 0.00 | 5,750,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,299,028.81 | 629,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14,928,828.81 | 14,299,028.81 | 629,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,095,000.00 | 0.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,095,000.00 | 0.00 | 9,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113,055,920.00 | 123,622,801.29 | 123,622,801.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 86,793,856.65 | 86,793,856.65 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 16,284,589.00 | 16,284,589.00 | 0.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 | 0.00 | 18,215,344.64 | 18,215,344.64 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 14,177,789.00 | 14,177,789.00 | 0.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 | 0.00 | 16,127,269.61 | 16,127,269.61 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 2,106,800.00 | 2,106,800.00 | 0.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 | 0.00 | 2,088,075.03 | 2,088,075.03 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 108,907,456.65 | 105,407,456.65 | 3,500,000.00 | 108,907,456.65 | 105,407,456.65 | 3,500,000.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,214,000.00 | 12,714,000.00 | 3,500,000.00 | 16,214,000.00 | 12,714,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | 0.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 | 0.00 | 92,693,456.65 | 92,693,456.65 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,883,537.00 | 1,883,537.00 | 0.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 2,630,634.63 | 2,630,634.63 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 524,168.00 | 524,168.00 | 0.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 519,575.20 | 519,575.20 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13,090,621.00 | 13,090,621.00 | 0.00 | 33,274,028.81 | 29,774,028.81 | 3,500,000.00 | 33,274,028.81 | 29,774,028.81 | 3,500,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 3,119,000.00 | 3,119,000.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 36,689,746.03 | 36,689,746.03 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 42,235,504.03 | 42,235,504.03 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 9,420,480.23 | 9,420,480.23 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 11,335,200.00 | 11,335,200.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 10,720,000.00 | 10,720,000.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 12,714,000.00 | 12,714,000.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 4,007,871.00 | 507,871.00 | 3,500,000.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 786,263.00 | 786,263.00 | 0.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 765,706.00 | 765,706.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 本年支出合计 | 77 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 本年支出合计 | 77 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 113,055,920.00 | 127,122,801.29 | 127,122,801.29 | 总计 | 83 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 支出总计 | 83 | 113,055,920.00 | 113,055,920.00 | 0.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 | 127,122,801.29 | 123,622,801.29 | 3,500,000.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |