• 416048067/2016-00066
  • 郑州市黄河生态旅游风景区管委会
  • 综合,部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
郑州市黄河生态旅游风景区管委会2015年决算公开收入支出决算表

 

收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总2015年金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次123栏次456栏次789
一、财政拨款收入1113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29一、一般公共服务支出3796,771,331.0086,793,856.6586,793,856.65一、基本支出6016,284,589.0018,215,344.6418,215,344.64
  其中:政府性基金预算财政拨款20.003,500,000.003,500,000.00二、外交支出380.000.000.00    人员经费6114,177,789.0016,127,269.6116,127,269.61
二、上级补助收入30.000.000.00三、国防支出390.000.000.00    日常公用经费622,106,800.002,088,075.032,088,075.03
三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出400.000.000.00二、项目支出6396,771,331.00108,907,456.65108,907,456.65
四、经营收入50.000.000.00五、教育支出410.000.000.00    基本建设类项目640.0016,214,000.0016,214,000.00
五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出420.000.000.00    行政事业类项目6596,771,331.0092,693,456.6592,693,456.65
六、其他收入70.000.000.00七、文化体育与传媒支出430.000.000.00三、上缴上级支出660.000.000.00
8八、社会保障和就业支出441,883,537.002,630,634.632,630,634.63四、经营支出670.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出45524,168.00519,575.20519,575.20五、对附属单位补助支出680.000.000.00
10十、节能环保支出460.000.000.0069
11十一、城乡社区支出4713,090,621.0033,274,028.8133,274,028.81支出经济分类70
12十二、农林水支出480.003,119,000.003,119,000.00基本支出和项目支出合计71127,122,801.29
13十三、交通运输支出490.000.000.00    工资福利支出7236,689,746.03
14十四、资源勘探信息等支出500.000.000.00    商品和服务支出7342,235,504.03
15十五、商业服务业等支出510.0020,000.0020,000.00    对个人和家庭的补助749,420,480.23
16十六、金融支出520.000.000.00    对企事业单位的补贴7511,335,200.00
17十七、援助其他地区支出530.000.000.00    债务利息支出7610,720,000.00
18十八、国土海洋气象等支出540.000.000.00    基本建设支出7712,714,000.00
19十九、住房保障支出55786,263.00765,706.00765,706.00    其他资本性支出784,007,871.00
20二十、粮油物资储备支出560.000.000.00    其他支出790.00
21二十一、其他支出570.000.000.0080
22二十二、债务还本支出580.000.000.0081
23二十三、债务付息支出590.000.000.0082
本年收入合计24113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29本年支出合计83113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29
    用事业基金弥补收支差额250.000.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余260.000.000.00      交纳所得税850.00
      基本支出结转270.00      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
30    年末结转和结余890.000.000.00
31      基本支出结转900.00
32      项目支出结转和结余910.00
33      经营结余920.00
3493
3594
总计36113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29总计95113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

收入决算表
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总2015年金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计127,122,801.29127,122,801.290.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出86,793,856.6586,793,856.650.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出400.00400.000.000.000.000.000.00
2013601  行政运行400.00400.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出86,793,456.6586,793,456.650.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出86,793,456.6586,793,456.650.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,630,634.632,630,634.630.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2,623,434.632,623,434.630.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休2,623,434.632,623,434.630.000.000.000.000.00
20810社会福利7,200.007,200.000.000.000.000.000.00
2081099  其他社会福利支出7,200.007,200.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出519,575.20519,575.200.000.000.000.000.00
21005医疗保障519,575.20519,575.200.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗519,575.20519,575.200.000.000.000.000.00
212城乡社区支出33,274,028.8133,274,028.810.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务5,750,200.005,750,200.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出5,750,200.005,750,200.000.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理14,928,828.8114,928,828.810.000.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理14,928,828.8114,928,828.810.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施9,095,000.009,095,000.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出9,095,000.009,095,000.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,500,000.003,500,000.000.000.000.000.000.00
2120803  城市建设支出3,500,000.003,500,000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出3,119,000.003,119,000.000.000.000.000.000.00
21303水利3,119,000.003,119,000.000.000.000.000.000.00
2130305  水利工程建设3,119,000.003,119,000.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
2160504  旅游宣传20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出765,706.00765,706.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出765,706.00765,706.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金765,706.00765,706.000.000.000.000.000.00

 

支出决算表
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总2015年金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计127,122,801.2918,215,344.64108,907,456.650.000.000.00
201一般公共服务支出86,793,856.65400.0086,793,456.650.000.000.00
20136其他共产党事务支出400.00400.000.000.000.000.00
2013601  行政运行400.00400.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出86,793,456.650.0086,793,456.650.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出86,793,456.650.0086,793,456.650.000.000.00
208社会保障和就业支出2,630,634.632,630,634.630.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2,623,434.632,623,434.630.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休2,623,434.632,623,434.630.000.000.000.00
20810社会福利7,200.007,200.000.000.000.000.00
2081099  其他社会福利支出7,200.007,200.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出519,575.20519,575.200.000.000.000.00
21005医疗保障519,575.20519,575.200.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗519,575.20519,575.200.000.000.000.00
212城乡社区支出33,274,028.8114,299,028.8118,975,000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务5,750,200.000.005,750,200.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出5,750,200.000.005,750,200.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理14,928,828.8114,299,028.81629,800.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理14,928,828.8114,299,028.81629,800.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施9,095,000.000.009,095,000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出9,095,000.000.009,095,000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,500,000.000.003,500,000.000.000.000.00
2120803  城市建设支出3,500,000.000.003,500,000.000.000.000.00
213农林水支出3,119,000.000.003,119,000.000.000.000.00
21303水利3,119,000.000.003,119,000.000.000.000.00
2130305  水利工程建设3,119,000.000.003,119,000.000.000.000.00
216商业服务业等支出20,000.000.0020,000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出20,000.000.0020,000.000.000.000.00
2160504  旅游宣传20,000.000.0020,000.000.000.000.00
221住房保障支出765,706.00765,706.000.000.000.000.00
22102住房改革支出765,706.00765,706.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金765,706.00765,706.000.000.000.000.00

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会汇总2015年金额单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次123栏    次456789101112栏    次131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款1113,055,920.00123,622,801.29123,622,801.29一、一般公共服务支出3196,771,331.0096,771,331.000.0086,793,856.6586,793,856.650.0086,793,856.6586,793,856.650.00一、基本支出5416,284,589.0016,284,589.000.0018,215,344.6418,215,344.640.0018,215,344.6418,215,344.640.00
二、政府性基金预算财政拨款20.003,500,000.003,500,000.00二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00    人员经费5514,177,789.0014,177,789.000.0016,127,269.6116,127,269.610.0016,127,269.6116,127,269.610.00
3三、国防支出330.000.000.000.000.000.000.000.000.00    日常公用经费562,106,800.002,106,800.000.002,088,075.032,088,075.030.002,088,075.032,088,075.030.00
4四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出5796,771,331.0096,771,331.000.00108,907,456.65105,407,456.653,500,000.00108,907,456.65105,407,456.653,500,000.00
5五、教育支出350.000.000.000.000.000.000.000.000.00    基本建设类项目580.000.000.0016,214,000.0012,714,000.003,500,000.0016,214,000.0012,714,000.003,500,000.00
6六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.00    行政事业类项目5996,771,331.0096,771,331.000.0092,693,456.6592,693,456.650.0092,693,456.6592,693,456.650.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.0060
8八、社会保障和就业支出381,883,537.001,883,537.000.002,630,634.632,630,634.630.002,630,634.632,630,634.630.0061
9九、医疗卫生与计划生育支出39524,168.00524,168.000.00519,575.20519,575.200.00519,575.20519,575.200.0062
10十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.0063
11十一、城乡社区支出4113,090,621.0013,090,621.000.0033,274,028.8129,774,028.813,500,000.0033,274,028.8129,774,028.813,500,000.00支出经济分类64
12十二、农林水支出420.000.000.003,119,000.003,119,000.000.003,119,000.003,119,000.000.00    工资福利支出6536,689,746.0336,689,746.030.00
13十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00    商品和服务支出6642,235,504.0342,235,504.030.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00    对个人和家庭的补助679,420,480.239,420,480.230.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.0020,000.0020,000.000.0020,000.0020,000.000.00    对企事业单位的补贴6811,335,200.0011,335,200.000.00
16十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00    债务利息支出6910,720,000.0010,720,000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00    基本建设支出7012,714,000.0012,714,000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.00    其他资本性支出714,007,871.00507,871.003,500,000.00
19十九、住房保障支出49786,263.00786,263.000.00765,706.00765,706.000.00765,706.00765,706.000.00    其他支出720.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.0073
21二十一、其他支出510.000.000.000.000.000.000.000.000.0074
22二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.0075
23二十三、债务付息支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.0076
本年收入合计24113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29本年支出合计77113,055,920.00113,055,920.000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00本年支出合计77113,055,920.00113,055,920.000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00
257878
年初财政拨款结转和结余260.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.000.000.00    基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00    基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款280.000.000.00    项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00    项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00
298282
总计30113,055,920.00127,122,801.29127,122,801.29总计83113,055,920.00113,055,920.000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00支出总计83113,055,920.00113,055,920.000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00127,122,801.29123,622,801.293,500,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

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